Я продал или собираюсь продать транспортное средство

Я продал или собираюсь продать транспортное средство

Я продал или собираюсь продать транспортное средство
СОДЕРЖАНИЕ
0
672
05 сентября 2020

Способы уменьшения штрафа

Случается и так, что за неподанную декларацию при продаже своего автомобиля налоговой начисляется очень большой штраф. И налогоплательщик закономерно с ним не согласен. Он готов уплатить справедливый штраф за неподачу документов, но не такой, какой насчитали в ведомстве.

Уменьшить размер штрафа можно. Для это потребуется написать заявление и передать его в отделение налоговой. Установленного образца для такого заявления не предусмотрено.

В заявлении главное – указать следующие сведения:

  • имя и должность руководителя отделения налоговой;
  • полные сведения о заявителе;
  • все данные о документе, в котором прописан штраф за неподачу декларации;
  • описание проверки налоговых обязательств и её результаты;
  • смягчающие обстоятельства;
  • прошение о смягчении наказания;
  • перечень бумаг, подтверждающих справедливость смягчающих обстоятельств;
  • дата и подпись.

Если дополнительно проверять сведения в заявлении не нужно, на рассмотрение уйдёт до 10 дней. Если требуется проверять, тогда 30 дней.

Отдельно о смягчающих обстоятельствах, которые могут сыграть на руку налогоплательщику, считающему штраф несправедливым и чрезмерно завышенным.

Суд может смягчить наказание, если:

  • нарушение совершено впервые по незнанию или халатности;
  • оно не повлекло за собой никаких серьёзных последствий для бюджета;
  • нарушитель занимается социально значимой деятельностью;
  • срок просрочки небольшой;
  • гражданин является представителем малого бизнеса;
  • у нарушителя сложное финансовое положение.

Чем больше обстоятельств для смягчения наказания будет указано в заявлении, тем выше вероятность значительно уменьшить штраф. А может и вовсе его отменить.

Подавать декларацию нужно. Теперь понятно, когда это делается, как и в каких ситуациях. Главное – не пропустить сроки подачи, чтобы не столкнуться с дополнительными проблемами.

Как заполнить декларацию при продаже машины, которой владели менее 3 лет

Декларация при продаже машины, которая была вашей, может заполняться несколькими способами. Можно распечатать бланки, которые потом заполняются от руки с внесением всех необходимых данных

Важно помнить, что в декларации не должно быть никаких грамматических ошибок, всё вписывается понятным почерком, печатными буквами

Не забывайте, что все клеточки, которые по итогу остаются незаполненными, должны быть с прочерками. Это обязательное требование, чтобы данные нельзя было изменить, вписав дополнительные цифры. Также рекомендуется тщательно перепроверить все расчеты и перечитать написанное, чтобы потом не переделывать заново декларацию из-за досадных ошибок и опечаток. Все страницы заверяются личной подписью.

Также есть возможность заполнить это всё в электронном виде при помощи специальной программы. Это гораздо удобнее, поскольку часть информации автоматически вносится в соответствующие поля. В целом, принцип заполнения такой же, однако заверять это всё нужно электронной подписью.

Если вы заполните 3-НДФЛ по образцу прошлых годов, то его не примут. Учитывайте этот момент и периодически знакомьтесь с нововведениями в заполнении.

Титульный лист

Титульный лист содержит всю основную информацию о налогоплательщике. Для начала вы указываете коды периода, за который подается декларация и номер корректировки. Стандарт для периода налогообложения – это год, этому временному отрезку соответствует шифр «34».

Если вы впервые в этом году подаете документ, то номер корректировки у вас будет «0», все последующие декларации должны подавать со следующими порядковыми номерами. Кодировку того отдела налоговой, за которым вы закреплены, можно найти в официальном перечне. Этот шифр также обязательно вносится.

Из личных данных вам нужно указать свою фамилию, имя и отчество, а также идентификационный номер налогоплательщика. Обязательно указывается адрес вашей прописки, а также контактный телефон, по которому с вами можно связаться в случае необходимости.

Раздел 1

В разделе 1, который соответствует второму листу, необходимо указать стоимость, за которую вы продали автомобиль. Потребуются также данные о налоговом вычете, если вы на него претендуете. Обязательно указывается источник прибыли, которым в таком случае будет выступать ваш покупатель. Это значит, что в данную графу вам нужно будет внести личные данные физического или юридического лица.

Приложение 1

В данном приложении должна быть расшифрована информация о том, какого вида ваш доход и каким будет рассчитанный налог. В данном конкретном случае нужно будет вписывать продажу личного транспорта. Здесь вписываются данные лица, который приобрел автомобиль и стоимость этой покупки.

Приложение 6

Последний лист, который нужно заполнить, является приложением 6. Сюда вносятся все данные, которые касаются налогового вычета, поэтому заполнять его нужно, только если вы на него претендуете.

Как самостоятельно заполнить декларацию 3-НФДЛ по продаже машины – пошаговая инструкция

Шаг 1. Устанавливаем программное обеспечение

Прежде всего необходимо скачать программу для заполнения декларации 3-НДФЛ с сайта nalog.ru. При необходимости можно скачать и инструкции. Затем устанавливаем программу.

Шаг 2. Заполняем раздел «Задание условий»

Выбираем тип декларации:

  • «З-НДФЛ», если документ предоставляется гражданином РФ.
  • «3-НДФЛ нерезидента», соответственно, если документ заполняет нерезидент.

Указываем общую информацию:

  • В первом поле необходимо указать цифровой код налоговой инспекции, состоит из четырех знаков, например, как у нас 6181. Нажимаем на квадратик с тремя точками справа от данного поля для выбора своей ФНС.
  • Номер корректировки оставляем без изменения – «0», если вы предоставляет форму впервые в этом году. Если повторно, например, для внесения изменений – вносим номер по порядку 1, 2 и т.д.
  • Вносим код ОКТМО той инспекции, куда предоставляете отчетность.

Признак плательщика выбираем «Иное физическое лицо». В графе об имеющихся доходах выбираем галочку сверху, как в примере (установлена по умолчанию).

В графе, где указывается кто подтверждает отчет, также оставляем «Лично» либо «Представителем», если форма подписывается доверенным лицом. В последнем случае необходимо будет приложить доверенность при сдаче отчета.

Шаг 4. Заполняем лист «Сведения о декларанте»

В верхнем поле вносим сведения о фамилии, имени, отчестве лица, которое отчитывается о полученных доходах. А также его ИНН и место рождения.

В поле о гражданстве указываем код 643 для граждан Российской федерации.

Если подтверждающим личность документом является паспорт, то в поле «Вид документа» выбираем после с кодом «21» для паспорта. После чего вносим данные подтверждающего документа – его серию, дату выдачи и кем он был выдан.

От редакции :  Восстановление утерянного (украденного) техпаспорта. пошаговая инструкция

В конце необходимо указать свой мобильный номер телефона, по которому с вами можно будет связаться, если потребуется что-либо уточнить.

Шаг 5. Заполняем сведения о «Доходах, полученных в РФ»

Вначале вносим сведения об источнике выплат. Здесь указываем ФИО лица, который приобрел у вас автомобиль, а также код ОКТМО налоговой, куда предоставляются сведения. ИНН вносить не обязательно.

Далее заполняем поле о доходе:

  • Код дохода при продаже автомобиля 1520.
  • Ставим код вычета 903, если вы можете документально подтвердить расходы на покупку и продажу транспортного средства. Если вы получили доход от продажи, то в графе «доход» указываем сумму продажи, в графе «расход» сумму приобретения. Если вы продали дешевле, приобретения, то в графе «доход» и «расход» ставите сумму продажи транспортного средства.
  • Ставим код вычета 906, если его стоимость не превышает 250 тысяч рублей, либо, если документы на покупку были утеряны. Если вы продаете машину дешевле 250 тыс. рублей, то в графе «доход» и «расход» ставит сумму продажи. В противном случае в графе «доход» указываем сумму продажи, а в расходе сумму вычета в 250 тыс. рублей.
  • В конце указывается месяц получения дохода.

Шаг 6. Проверяем и распечатываем форму

Прежде всего необходимо нажать «проверить» в верхнем поле программы, если ошибок нет, тогда выводим декларацию на печать и еще раз проверяем все введенные данные.

Образец заполнения 3 НДФЛ с помощью программы «декларация 2017»

Итак, если вы не хотите никому платить деньги, то здесь мы наглядно покажем, как заполнить 3-НДФЛ при помощи программы «Декларация».  Прежде всего, необходимо скачать программу «Декларация» и установить к себе на компьютер. В этом проблем возникнуть не должно. Теперь рассмотрим ваши действия по шагам.

Шаг 1. «Задание условий»


Начинаем заполнять с поля задания условий – ставим галочку напротив «3-НДФЛ», в том случае, если вы являетесь гражданином России. Выбираем номер налоговой инспекции (состоит из 4- цифр), указав в соответствии с вашим местом жительства ИФНС из открывшегося списка. Если вы первый раз подаете декларацию, то номер корректировки указываем «0», либо указывает очередной номер корректирующего отчета.


поле «признак налогоплательщика»поле «имеются доходы»поле «лично»поле «Представителем – «ФЛ»

Подсказка. Для выбора своей налоговой инспекции необходимо нажать на кнопку справа от графы “Номер инспекции” и найти в списке свою ИФНС.

Шаг 2 заполняем поле «Сведения о декларанте»

Сведения о ФИО и документе, удостоверяющем личность.

Заполнение данных полей не должно вызвать у вас сложности. Все поля заполняем по порядку, как на примере, при этом необходимо обязательно нужно указать свой ИНН. Код страны и документ удостоверяющий личность выбираем из выпадающего списка. И вносим серию, номер, дату выдачи и кем выдан документ.

Сведения о месте жительства.

Здесь указываем ваш адрес регистрации, при этом необходимо указать код ОКТМО, который соответствует вашему месту жительства. Как его узнать описано у нас на сайте. Заполнение остальных граф не должно вызвать сложностей.

Шаг 3. Заполняем поле «Доходы полученные в РФ»

Так как мы рассматриваем вариант заполнения 3-НДФЛ при продаже авто, то мы выбираем доход по ставке «13%» и указываем новый источник получения прибыли – в нашем случае это будет ФИО покупателя вашего автомобиля. Для этого необходимо нажать на ставку 13% (написана желтым цветом), далее на плюсик в графе “Источники выплат”.

При продаже автомобиля код дохода в декларации 3-НДФЛ указываем 1520.

В графе «сумма дохода» указываем ту сумму, за которую вы продали свое транспортное средство.

Графа код вычета заполняется следующим образом:

Нет документов, подтверждающих покупку вами автомобиля

Ставим Код 906, если у вас отсутствуют подтверждающие документы на покупку вами данного автомобиля. При этом, у вас есть право на вычет в размере в 250 тыс. рублей. Т.е. если вы продали автомобиль, стоимостью 375 тысяч рублей, то вы имеете право применить вычет в 250 рублей, тогда сумма налога (13%) будет взиматься следующим образом: 375 тыс. руб. – 250 тыс. руб. = 125 тыс. руб. * 13% = 16 250 рублей.

В графе «Сумма вычета (расхода)» в этом случае указываем сумму 250 тыс. рублей, при этом она не должна превышать сумму вашей продажи. Например, вы продаете авто за 375 тыс. рублей, в этом случае можно взять вычет полностью, а если продаете за 150 тыс. рублей, то и сумма вычетов составит 150 тыс. рублей.

Есть документы, подтверждающие покупку вами автомобиля

Если у вас сохранился договор купли-продажи вами своего автомобиля, то указываете код 903. Если стоимость покупки была больше стоимости продажи, т.е. у вас фактические не возник доход, то сумма расхода ставится та же, что и сумма продажи, при этом налог у вас будет равен нулю. Например, если вы купили машину за 700 тыс. рублей, а продаете за 675, в таком случае сумма дохода и вычета будет равна 675 тыс. рублей. Сумма налога равна нулю.

Если сумма покупки вами автомобиля меньше, чем сумма продажи, то возникает налоговая база, с которой взимается 13% налога. Так, например, если вы приобрели автомобиль за 600 тыс. Рублей, а продали его за 650 тыс. рублей, в таком случае в графе «сумма дохода» пишем 650 тыс. руб., а в графе «сумма вычета» – 600 тыс. руб. Таким образом налог будет равен 650 000 – 600 000 * 13% = 50 000 * 13% = 6 500 рублей.

У вас должно быть два договора купли-продажи автомобиля – первый подтверждает сумму вашей покупки и будет являться основанием для вычета, а второй – продажей, которая будет вашим доходом.  Копии данных документов необходимо будет приложить к декларации.

Шаг 4. Сохранение и печать

После того, как декларация заполнена и проверена, вы можете ее сохранить в формате tif, чтобы распечатать  позднее. Либо можете сразу нажать на печать и распечатать декларацию 3-НДФЛ. Далее вам необходимо будет предоставить в ФНС удобным для вас способом.

Читайте далее:

От редакции :  Продажа автомобилей от судебных приставов

Декларация 3-НДФЛ: в каких случаях предоставляется, сроки,

Как получить имущественный налоговый вычет

Раздел 9 декларации по ндс 2015, содержит сведения из книги продаж, образец заполнения

Ответы на основные вопросы по заполнению формы 6-НДФЛ

6-НДФЛ образец заполнения

3-НДФЛ 2019 скачать бланк при продаже авто: пример заполнения

Рассмотрим пример. Иванов И. И. продал транспортное средство в июле 2018 года за 600 000,00 рублей. Он приобрел ее год назад за 550 000,00 рублей. Есть подтверждающие документы.

В 2019 году он должен оплатить с полученных доходов 13% подоходного налога в размере 78 000,00 рублей. Иванов И. И. хочет воспользоваться вычетом, не фиксированным, а по расходам на приобретение транспортного средства. В таком случае НДФЛ будет меньше: (600 000 — 550 000) * 13% = 6500,00 рублей.

Заполняем Титульный лист. В его строках указывают данные налогоплательщика:

  • ИНН;
  • ФИО (полностью);
  • код страны, гражданином которой является налогоплательщик;
  • дату и место рождения налогоплательщика.

Также проставляют код налогового периода, отчетный год, код корректировки 3-НДФЛ. Кроме этого, проставляют код документа, удостоверяющего личность, его данные. В нижней части указывают, кто именно подает отчет: налогоплательщик или его представитель.

Далее заполняем Раздел 1. В его строках указываем такие данные:

  • 010 — проставляют код в зависимости от целей подачи декларации (в нашем случае «оплата налога» — 1);
  • 020 — КБК налогооблагаемых доходов, по которым нужно оплатить НДФЛ;
  • 030 — ОКТМО муниципального образования, в бюджет которого оплачивается налог;
  • 040 — сумма НДФЛ, подлежащая оплате.

Данные в последней строке переносим из Раздела 2 из строки 150.

Заполняем Раздел 2. Указываем данные в таких строках:

  • 001 — ставка, по которой облагаются доходы;
  • 002 — вид дохода (в нашем случае — 3);
  • 010 — стоимость автомобиля (сумма полученного дохода);
  • 030 — такое же значение, что и в предыдущей строке;
  • 040 — сумма вычета (из приложения 6);
  • 050 — сумма расходов на приобретение автомобиля (из приложения 6);
  • 060 — размер налоговой базы;
  • 070 — размер НДФЛ;
  • 150 — сумма налога, подлежащая оплате (значение из предыдущей строки).

Некоторые значения для этого раздела берут из Приложения 6. Поэтому лучше изначально заполнить именно его, а затем уже перейти к составлению Раздела 2.

В Приложении 1 указывают источники доходов, которые находятся на территории РФ. В нашем примере источником дохода является физическое лицо, которое приобрело автомобиль. В Приложении заполняют такие строки:

  • 010 — налоговая ставка (13%);
  • 020 — код вида дохода (03);
  • 030 — 050 — не заполняют, так как покупателем является физическое лицо;
  • 060 — ФИО покупателя полностью;
  • 070 — сумма дохода, полученная от продажи автомобиля;
  • 080 — не заполняют.

Если автомобиль продан юридическому лицу, в строках 030 — 050 указывают ИНН, ОКТМО и КПП этого юридического лица. В строке 060 — его название.

В Приложении 6 указывают имущественный вычет или расходы по приобретению. Заполняют такие строки:

  • 070 — сумма налогового вычета, если продавец решил использовать фиксированную сумму льготы;
  • 080 — сумма расходов на приобретение автомобиля, которые можно подтвердить документально.

Остальные поля и строки не заполняют.

В каких случаях налог уплачивать не придется? Как не платить налог по программе налогового вычета?

Налоговый сбор при продаже автомобиля предусмотрен п. 17.1 ст. 217 и п. 4 ст. 229 НК РФ. Но, в то же время, эти статьи предусматривают возможность продажи авто без уплаты налога. «Лазеек» для такой купли-продажи всего две:

  • Если гражданин продает личное авто, которым владел больше 3 лет со дня его регистрации в ГИБДД. Причем, при пользовании этой возможности, водитель освободится не только от уплаты налога, но также и от оформления декларации 3-НДФЛ (п. 17.1 ст. 217 НК РФ);
  • Если гражданин пожелал продать авто за сумму, меньшую первоначальной его стоимости (продал дешевле, чем купил).

Во втором случае подавать декларацию все же придется и, более того, необходимо документально подтвердить факт продажи машины в ущерб себе. Для этого в инспекцию ФНС нужно отнести, на выбор:

  • оригинал/копию договора купли-продажи, после которого покупатель получил права на автомобиль;
  • копию справки-счета, обязательную к выдаче при регистрации нового владельца машины в ГИБДД.

Помните, что документы, указанные выше, не являются заменой новой декларации 3-НДФЛ, а лишь служат необходимым дополнением к ней.

Наконец, есть и третья возможность избежать уплаты налога. Главная проблема способа в том, что им не удастся воспользоваться в дальнейшем, например, при продаже недвижимости или оплате дорогостоящих медицинских услуг. Речь идет о налоговом вычете. Суть его такова: допустим, гражданин работает официально, получая «белую» зарплату. Из этой суммы его работодатель ежемесячно перечисляет в ФНС налоги.

При пользовании налоговым вычетом можно уменьшить налогооблагаемую базу на 250 000 рублей. Т.е. в тех случаях, когда автомобиль продают на сумму в 250 тысяч и меньше, налог платить вообще не придется, если вместе с декларацией гражданин подал документы на вычет. Если стоимость авто больше 250 тысяч, вычисление производится по формуле: (стоимость проданного авто – 250 000)*0,13 = сумма налога, которую необходимо перечислить в ФНС.

К примеру, при продаже машины за 500 000 рублей (без вычета), автовладельцу пришлось бы заплатить 500 000*0,13 = 65 000 рублей НДФЛ, но с налоговым вычетом эта сумма уменьшается до 32 500 рублей.

Сумма вычета берется из тех налогов, что гражданин ранее перечислил государству. Максимальная сумма экономии на вычете составляет 32 500 рублей. Таким образом, если общая сумма уплаченных гражданином налогов не дотягивает до этого значения, запросить максимальный размер вычета нельзя.

Если за последние три года автовладелец, скажем, «засветил» перед налоговой только 120 000 рублей своего белого дохода, из которых 15600 были уплачены государству в виде налога, то только на эти 15600 и можно получить вычет.

От редакции :  Правильная проверка контрольных точек геометрии кузова

Личный опыт

Мне полгода назад тоже было необходимо сдавать декларацию. Делал это в первый раз. Ознакомившись с информацией в интернете, я понял, что заполнять от руки бланк это жесть. Поэтому искал как бы заполнить онлайн. На сайте ФНС я скачал программу «Декларация», там же взял и инструкцию. Вследствие чего сложностей особенных у меня не возникло. Но косяк был.

Я не поставил в одном месте цифру, так как думал, что мне это не надо. Об этом мне сообщила девушка принимавшая у меня декларацию. Ну обалдеть, подумал я. Мне надо будет ехать обратно домой, вносить изменения, идти в соседний магазин распечатывать, потом снова ехать пятнадцать остановок до налоговой… Но, к счастью так не вышло.

У них в зале стоят ПК, где можно открыть файл с флешки и внести в него изменения и там же распечатать. Сервис! Правда бумага закончилась в принтере, пришлось спрашивать где её можно взять, мне назвали номер кабинета, туда пришёл, описал ситуацию, мне дали бумагу, я вернулся, вставил и… не распечатал.

Не печаталось почему-то) Пошёл снова в кабинет, где брал бумагу, описал новую ситуацию, они сообщили своему мастеру по компам. В итоге дядя компьютерщик всё исправил. Вышло не совершенно, но всё равно лучше, чем ехать обратно)

Кстати, файл от программы «Декларация» не везде распечатывают, так как не у всех есть программа «Декларация», с помощью которой и открывается файл.

Обстоятельства, при которых сбор уплачивать не нужно.

В соответствии положениями п.17.1 ст. 217 НК РФ и п.4 ст.229 НК РФ, налог обязаны уплачивать только те граждане, у которых в собственности автомобиль менее 3 лет. Лицо, владеющее транспортным средством более 3-х лет, полностью освобождается от уплаты налога и подготовки отчётности.

Также от уплаты сбора освобождены автомобилисты, которые продают машину дешевле, чем купили. Данный факт необходимо подтвердить документально:

  1. Приложив оригинал или копию соглашения о приобретении к форме 3-НДФЛ при продаже автомобиля.
  2. Предъявив инспектору копию справки-счёта, которую выдало ГИБДД, зарегистрировавшее автомобиль.

Однако в случае продажи авто в ущерб, отчётность подавать всё равно придётся.

Кроме того, налоговое законодательство даёт возможность гражданам воспользоваться налоговым вычетом и уменьшить размер взноса на сумму не выше 250 тысяч рублей. В реальности это значит, что при выручке с продажи, равной 250 тысяч рублей или менее, уплачивать денежные суммы в ИФНС не нужно.

Порядок подачи

Подача декларации по продаже автомобиля является довольно простой. Прежде всего, вам необходимо собрать пакет всех бумаг, которые требуются в налоговой. Далее мы рассмотрим, какие именно документы нужны.

После этого нужно заполнить налоговую декларацию. В этой процедуре есть ряд нюансов, без знания которых очень трудно сразу всё сделать правильно. Если вы ранее уже оформляли 3-НДФЛ для каких-то других отчетностей, то проблем у вас не возникнет, а вот новичкам в этом деле будет непросто разобраться.

После того как ваша декларация полностью готова, можно её подавать вместе с пакетом предварительно подготовленных документов. Здесь есть несколько вариантов, как это можно сделать:

  1. Лично прийти в налоговую службу и там сдать бумаги инспектору.
  2. Обратиться в Многофункциональный центр.
  3. Отправить пакет бумаг по почте или с курьером. При этом есть особенность, ведь в таком случае, кроме всех обязательных бумаг, вы также должны предоставить заверенный вашей подписью перечень отправленных документов.
  4. Подать декларацию дистанционно в электронном виде. Такой вариант возможен только при условии наличия у вас электронной подписи.

Выбирайте тот вариант, который наиболее удобный для вас. Сейчас, конечно же, многие предпочитают отправлять документы в электронном виде, ведь это очень быстро. Сделать это можно, даже не выходя из дома. Однако, если при заполнении бумаг у вас возникли вопросы, ответы на которые вы не смогли самостоятельно найти, тогда требуется обратиться в налоговую контору лично. В таком случае у вас появится возможность получить консультацию у сотрудника и сразу исправить все недоработки. Это избавит вас от необходимости подавать отредактированную декларацию после её проверки.

Сроки

Для подачи налоговой декларации есть четко установленные сроки, которые должны соблюдаться, чтобы не получить штраф. 3-НДФЛ заполняется и подается в следующем календарном году, который следует за тем периодом, в котором были расходы. При этом нужно успеть подать всё до конца апреля. Если этого не сделать, то в виде штрафа вам нужно будет выплатить надбавки по процентам.

Минимально за опоздание вы заплатите 1 тысячу рублей, причем это нужно будет сделать даже в том случае, если по итогам налогового отчета вам не нужно платить никаких налогов.

Документы

Вместе с заполненной декларацией вам также нужно будет сдать пакет документов, подтверждающих все данные, которые есть в вашем налоговом отчете. Вот какие бумаги вам нужно будет собрать и отправить в контору:

  1. Гражданский паспорт.
  2. Паспорт технического средства со всеми необходимыми отметками.
  3. Договор купли-продажи с указанием стоимости, за которую вы продали автомобиль.
  4. Соглашение о продаже.
  5. Квитанции о том, что покупатель действительно всё оплатил.

Кроме оригиналов, также нужно предоставлять и копии, поэтому позаботьтесь об этом заранее. Если вы претендуете на получение налогового вычета, то дополнительно нужно будет предоставить также справку формата 2-НДФЛ, которую вам выдаст работодатель. В этой бумаге будет указано, что бухгалтерия действительно отчисляла ваш подоходный налог, кроме этого, будет указана его сумма за прошедший год.

Конечно же, еще нужно будет написать заявление о том, что вы претендуете на получение налогового возврата.

Комментировать
0
672
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

Это интересно